您好,是現(xiàn)有報關(guān)單開發(fā)票,然后進項審核,之后申請退稅
進出口企業(yè),外貿(mào)企業(yè),請問老師,進項發(fā)票是不是勾選退稅后要等幾個月過了稽核期才能申報退稅?
老師外貿(mào)企業(yè)拿到報關(guān)單后要怎么操作?先勾選進項,根據(jù)報關(guān)單開發(fā)票,等勾選發(fā)票審核通過后在申報所屬期報稅再進行退稅嗎?
公司是外貿(mào)公司,收到數(shù)電發(fā)票后進行了退稅勾選認證,申請退稅申報時發(fā)現(xiàn)發(fā)票品名與報關(guān)單不一致,現(xiàn)要求開票方?jīng)_紅重開,紅字信息表誰開呢,怎么開
外貿(mào)企業(yè)出口退稅類勾選用途確認需要在同月完成嗎??拿到報關(guān)單后再開發(fā)票免退稅申報,這些都要在一個月之內(nèi)完成,還是不需要
老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報關(guān)出口的收匯賬期比較長,那報關(guān)出口的當(dāng)月開具銷售發(fā)票后,下個月申報期,對于銷項發(fā)票要怎么申報啊?進項票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
查賬怎么查才真實準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?