檔案的工作是行政部管哈

請問我司行政部經(jīng)理填費用報銷單,工資表也是注明她是行政部的,報銷部門寫銷售部,我外賬應(yīng)該怎么做呢?入管理費用還是銷售部呢
房開老師 我們房地產(chǎn)公司只有一個開發(fā)項目,那么公司財務(wù)部工程部 行政部等部門發(fā)生的費用計入開發(fā)間接費還是管理費用呢?根據(jù)土增稅清算如何進行清算審核里有一條說(是否存在將企業(yè)行政管理部門(總部)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的管理費用記入開發(fā)間接費用的情形),說明我們公司的情況 所有發(fā)生的人員工資福利和水電費都可以走開發(fā)間接費用嗎?不走管理費用是吧?
老師,我到一家建筑公司做內(nèi)賬,外賬給機構(gòu)做,公司的架構(gòu)比較復(fù)雜,我列表說明,每個部門獨立核算,老板要求每個項目也要獨立核算,部門內(nèi)還有管理費用,部門之間還存在業(yè)務(wù),所有部門的項目需要給A部提取管理費(資質(zhì)費),請問這種情況怎么做賬比較適合?
老師,我到一家建筑公司做內(nèi)賬,外賬給機構(gòu)做,公司的架構(gòu)比較復(fù)雜,我列表說明,下面是公司的架構(gòu)圖,每個部門獨立核算,老板要求每個項目也要獨立核算,部門內(nèi)還有管理費用,部門之間還存在業(yè)務(wù),所有部門的項目需要給A部提取管理費(資質(zhì)費),請問這種情況怎么做賬比較適合?
老師好,公司員工發(fā)生的費用必須要分部門核算嗎,我把行政和財務(wù)以及領(lǐng)導(dǎo)的放在管理費用,其他本質(zhì)上都是銷售部門,只是銷售部門分了10個部門,有必要按每個部門分開核算嗎,還是全部放銷售費用核算就行了
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。