購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
請問老師,我司是購買方,發(fā)票已認證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅,開紅字信息表的步驟是怎樣的???
購買方收到的專票已經(jīng)認證,請問怎么沖紅?麻煩老師講下具體步驟?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人,對甲方開具的增值稅紙質(zhì)發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)票發(fā)票有誤需要沖紅,稅務(wù)ukey的沖紅步驟是什么
老師你好,已抵扣的發(fā)票如何紅沖,麻煩發(fā)一下步驟,購買方已發(fā)紅沖文件過來了,謝謝
老師,購買方怎么紅沖已經(jīng)抵扣的發(fā)票呢?具體步驟有什么?
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費,車牌號是他自己的車牌號可以嗎
請問一個企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負數(shù),這樣是有問題的吧
采購報銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個拖地機 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個公路汽車補充客票能抵扣進項稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點利潤出來怎么做?具體會計分錄怎么做
工會在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個人所得稅嗎?
旅行社費用只有一張發(fā)票能報銷嗎
抖音的資金流水導出后,我要根據(jù)下單的時間計算出主播的提成,計算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費用要不要剔除
購方已經(jīng)給我紅字信息表編號了,我這邊是銷方,怎么操作?
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
購買方已經(jīng)紅沖了已抵扣的發(fā)票,我這邊提交顯示 紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額 ,這個的意思是不是此發(fā)票已經(jīng)紅沖了?
你好,這是開紅字信息表才提示的吧?
對,是開紅字信息表提示的,這是不是表明對方已經(jīng)紅沖了發(fā)票?
已經(jīng)開過紅字信息表了。
那不是表示已經(jīng)紅沖了發(fā)票對吧?
開沒開附屬發(fā)票不清楚,反正是已經(jīng)開了紅字信息表。
紅沖發(fā)票還是要我們購方處理唄,只是要給他要一個紅字信息表編號吧
購買方已經(jīng)認證了,購買方開紅字信息表,需要把這個信息表給銷售方蓋章的,然后銷售方再開紅字發(fā)票。
開具紅字信息表沒開負數(shù)發(fā)票,原發(fā)票還是顯示沒有紅沖,對吧
對的,是的,是這么做的
也就是說就算抵扣的發(fā)票,關(guān)于紅沖問題,也必須要銷售方開具負數(shù),只是紅字信息表是由購買方開具,對吧
對的,是的,是這么做的