你好!這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問下,高新企業(yè)軟件系統(tǒng)已開發(fā)完成后,后面技術(shù)人員的工資薪金和產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目?
經(jīng)營(yíng)范圍 建筑智能化工程施工,建設(shè)工程設(shè)計(jì),各類工程建設(shè)活動(dòng),建筑勞務(wù)分包,食用農(nóng)產(chǎn)品、儀器儀表、閥門、建材、裝潢材料、金屬材料、金屬制品、五金交電、化工產(chǎn)品及原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、工業(yè)機(jī)器人的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、智能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電子設(shè)備安裝、維修,商務(wù)信息咨詢,從事機(jī)械科技、環(huán)??萍?、機(jī)器人科技、智能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)進(jìn)出口,貨物進(jìn)出口,食品銷售,非居住房地產(chǎn)租賃,住房租賃。請(qǐng)問看這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,稅務(wù)會(huì)分為什么行業(yè)
我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);法律咨詢(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));居民日常生活服務(wù);自費(fèi)出國留學(xué)中介服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù));企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;第二類增值電信業(yè)務(wù);證券投資咨詢。 這樣的數(shù)據(jù)科技分公司 開業(yè)到現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)才68萬元,為什么企業(yè)所得稅表看到我們成本有149萬元,現(xiàn)在專管問我們?yōu)槭裁床钸@么遠(yuǎn),不可能人工吧,怎么處理好
趙縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局發(fā)放的新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告〔2023〕43號(hào))及《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳財(cái)函﹝2023﹞267號(hào))要求,現(xiàn)將我市名單制定有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部?財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè) 請(qǐng)問這是要什么條件享受
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
老師,那二級(jí)明細(xì)科目是什么
你好!補(bǔ)貼收入就可以了