這個屬于納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報的事項
下列關(guān)于逃稅罪構(gòu)成要件說法,符合法律規(guī)定的是(??)。 A. 犯罪客體是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得 B. 犯罪客觀方面表現(xiàn)為故意隱瞞、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)以逃避稅務(wù)機關(guān)追繳欠稅 C. 犯罪主觀方面包括故意和過失 D. 犯罪主體包括納稅人和扣繳義務(wù)人 正確答案?:?D 【知識點】逃稅罪 答案解析?:? (1)選項A:逃稅罪侵犯的客體是我國稅收征收管理制度。(2)選項B:逃稅罪客觀方面表現(xiàn)為:采取欺騙、隱瞞手段,進行虛假納稅申報或者不申報,不繳或者少繳稅款行為。采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)以逃避稅務(wù)機關(guān)追繳欠稅的數(shù)額在1萬元以上行為系逃避追繳欠稅罪的犯罪客觀方面。(3)選項C:逃稅罪主觀方面必須是出于直接故意。 問題:b選項哪里有問題?
會的老師接:下列關(guān)于涉稅犯罪中,說法正確的有( ?。?A.對犯抗稅罪被判處罰金的犯罪分子在執(zhí)行罰金前,應(yīng)當(dāng)先由稅務(wù)機關(guān)追繳拒繳稅款。對依法免予刑事處罰的,除由稅務(wù)機關(guān)追繳拒繳的稅款外,處拒繳的稅款5倍以下的罰款 B.逃避追繳欠稅罪中稅務(wù)機關(guān)無法追繳的欠繳稅款數(shù)額必須在1萬元以上,這里的數(shù)額由因納稅人的逃避行為而使稅務(wù)機關(guān)無法追繳的欠繳稅款、納稅人轉(zhuǎn)移或者隱匿的財產(chǎn)數(shù)額、納稅人實際欠繳的稅款數(shù)額,三部分組成 C.騙取出口退稅罪犯罪主體限于是否具有進出口經(jīng)營權(quán)的單位 D.納稅人繳納稅款后,采取實施假報出口或者其他欺騙手段,騙取所繳稅款的,按逃稅罪處罰;騙取稅款超過所繳納的稅款部分,以騙取出口退稅罪論處 正確答案?:?A,D 【知識點】抗稅罪 問題:A怎么理解,需要解釋清楚
王某作為扣繳義務(wù)人通過隱瞞手段逃稅20萬元,占各稅種應(yīng)納稅總額8%,下列有關(guān)是否追究王某刑事責(zé)任的說法中,正確的是( ?。?。 A.按逃稅罪追究王某刑事責(zé)任 B.對王某不予追究刑事責(zé)任 C.按詐騙罪追究王某刑事責(zé)任 D.按逃避追繳欠稅罪追究王某刑事責(zé)任 正確答案 : A 【知識點】逃稅罪 答案解析 : 扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)以逃稅罪立案追訴。 問題:A和D兩種如何區(qū)分,分別是什么意思?
王某作為扣繳義務(wù)人通過隱瞞手段逃稅20萬元,占各稅種應(yīng)納稅總額8%,下列有關(guān)是否追究王某刑事責(zé)任的說法中,正確的是( ?。?。 A.按逃稅罪追究王某刑事責(zé)任 B.對王某不予追究刑事責(zé)任 C.按詐騙罪追究王某刑事責(zé)任 D.按逃避追繳欠稅罪追究王某刑事責(zé)任 正確答案 : A 【知識點】逃稅罪 答案解析 : 扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)以逃稅罪立案追訴。 問題:同樣的題目選B的,解析是未達10%?
王某作為扣繳義務(wù)人通過隱瞞手段逃稅20萬元,占各稅種應(yīng)納稅總額8%,下列有關(guān)是否追究王某刑事責(zé)任的說法中,正確的是( )。 A.按逃稅罪追究王某刑事責(zé)任 B.對王某不予追究刑事責(zé)任 C.按詐騙罪追究王某刑事責(zé)任 D.按逃避追繳欠稅罪追究王某刑事責(zé)任 正確答案 : A 【知識點】逃稅罪 答案解析 : 扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)以逃稅罪立案追訴。 問題:B選項,納稅人是10萬+10%,扣繳義務(wù)人是10萬嗎?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
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老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?