你好 需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷 你們是這么做的嗎

我們是貨代,收到國(guó)外代理匯款,但是對(duì)方不需要發(fā)票,我進(jìn)行了未開票收入申報(bào),有沒(méi)有問(wèn)題?未開票收入后續(xù)要怎么處理呢?
平臺(tái)外幣收款 ,然后提現(xiàn)到銀行 ,銀行需要關(guān)單,我們這邊是直接發(fā)國(guó)內(nèi)貨代給客戶的,沒(méi)有關(guān)單,但對(duì)應(yīng)的收入有申報(bào)納稅(做內(nèi)銷申報(bào)),外管局那邊是不是不允許這樣操作,必須提供關(guān)單。
客戶給外國(guó)付了一筆代理研發(fā)的費(fèi)用,但是我們沒(méi)有收到任何發(fā)票和報(bào)關(guān)單 這個(gè)怎么入賬呢
收到國(guó)外客戶付匯,但是沒(méi)有進(jìn)行報(bào)關(guān)直接申報(bào)了無(wú)票收入。現(xiàn)要怎么做才合理?
我們貿(mào)易公司 沒(méi)有退稅資質(zhì),買了產(chǎn)品出口國(guó)外,我們和國(guó)外客戶簽合同,但是是采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商直接幫忙發(fā)貨然后報(bào)關(guān)退稅,但是境外客戶回款回到我們貿(mào)易公司,我們?cè)趺醋鲑~?做外銷收入然后按無(wú)票收入報(bào)增值稅么?
出國(guó)出差,外國(guó)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購(gòu)入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來(lái)嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場(chǎng)地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請(qǐng)問(wèn)除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺(jué)不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊(cè)資本10萬(wàn),每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),導(dǎo)致法人掛賬116萬(wàn)元,利潤(rùn)虧損,負(fù)債占營(yíng)收97%,平時(shí)沒(méi)有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對(duì)會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?


是的,做內(nèi)銷
但是海關(guān)那邊要怎么處理?因?yàn)橥鈪R局跟海關(guān)數(shù)據(jù)比對(duì)不上
就因?yàn)闆](méi)有報(bào)關(guān) 然后核銷收匯就可以