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老師好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-11-15 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-15 16:16

你好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶8172 追問 2023-11-15 16:17

銷項(xiàng)稅額,是填借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)呢

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快賬用戶8172 追問 2023-11-15 16:17

貸方正數(shù),說錯(cuò)了

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-15 16:18

你好,銷項(xiàng)稅額是一般納稅人單位才使用的科目,小規(guī)模納稅人沒有這個(gè)科目。 小規(guī)模納稅人是使用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 科目。 沒有特別說明的情況下,就都是正數(shù)的(因?yàn)槿绻秦?fù)數(shù),我會(huì)特別說明的)

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你好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2023-11-15
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2024-01-09
退回去年多交的這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤 退回今年多交的這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;稅金及附加
2021-02-23
你好,你是按照開3%開的發(fā)票。普通發(fā)票是嗎?如果是的話,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅600, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅600 貸營業(yè)外收入。
2023-02-08
你好 多交的5元 你當(dāng)時(shí)計(jì)入什么科目了 當(dāng)時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款的話 9月份 借 其他應(yīng)收款 5 貸 銀行存款 5
2019-10-08
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