你好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
請問老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計(jì)入營業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
小規(guī)模納稅人,退回去年多交的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,2021年6月小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票稅點(diǎn)按3%交納900元,在2021年10月收到稅局退回多交的2%600元(2021年6月小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅),請問退回時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫,謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模納稅人收到退增值稅怎么入賬啊,繳納是按計(jì)提的金額交的,現(xiàn)在退回來多交的稅了,分錄怎么做
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額,這個(gè)收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購買方通過計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?
銷項(xiàng)稅額,是填借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)呢
貸方正數(shù),說錯(cuò)了
你好,銷項(xiàng)稅額是一般納稅人單位才使用的科目,小規(guī)模納稅人沒有這個(gè)科目。 小規(guī)模納稅人是使用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 科目。 沒有特別說明的情況下,就都是正數(shù)的(因?yàn)槿绻秦?fù)數(shù),我會(huì)特別說明的)