按銷售的商品數(shù)量*當(dāng)月加權(quán)平均購入單價
老師,這是我們陸續(xù)購進(jìn)的涂料,購進(jìn)單價不一樣,有時候還有折扣,然后10月份銷售了400桶,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師還是剛才那個問題,那我銷售材料這塊結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月份按實(shí)際對應(yīng)的采購價格結(jié)轉(zhuǎn)成本,等2月份銷售這9.5噸的時候我就不用這邊銷售了,那邊直接結(jié)轉(zhuǎn)這批材料成本了。等到月底一塊和成品算出來的平均單價結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料的成本
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒有期初數(shù),這個月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算,銷售原料的成本要按照原材料的購進(jìn)價格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價,本來采購500噸材料,因?yàn)橛?0噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個月的材料平均單價對嗎
企業(yè)去年陸陸續(xù)續(xù)有購進(jìn)大概900桶,購進(jìn)的單價不太一樣,那么這次一次銷售了800桶的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,怎么確定購進(jìn)時候的單價?
老師,管家婆財(cái)貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
當(dāng)月如果沒有購進(jìn)呢?這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的購進(jìn)單價怎么算?
沒有購進(jìn)按上月結(jié)余的單價
上月結(jié)余的單價是哪個?154.867261
還是按表上所有總價之和除以所有的數(shù)量之和得出一個單價?
對應(yīng)出庫的商品,不是籠統(tǒng)的
圖上找出來的都是這一種商品,就是購進(jìn)日期和單價不一致,有時候有折扣,銷售的也是這一種商品
你要查單個貨物的明細(xì)賬,看上月余額單價
沒有其他方法了嗎?購進(jìn)的產(chǎn)品種類很多
沒其他辦法的,需要逐個劃價的