1.10月16日,甲公司委托丙公司銷售M產(chǎn)品400件,每件成本為70元。合同約定丙公司應(yīng)按每件110元的價(jià)格對(duì)外銷售,甲公司按售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。 借:發(fā)出商品 28000 貸:庫(kù)存商品 28000 1.10月31日,收到丙公司開(kāi)具的代銷清單和已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票。 借:應(yīng)收賬款 4232 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3400(200110) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 832(340013%) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 14000(200*70) 貸:發(fā)出商品 14000 支付手續(xù)費(fèi): 借:銷售費(fèi)用 2200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 132 貸:應(yīng)收賬款 2332 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 4000 貸:應(yīng)收賬款 4000 1.11月29日,向丁公司銷售M產(chǎn)品1000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣。 借:應(yīng)收賬款 11379.54(100110(1-10%)(1%2B13%)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9999.9(100110*(1-10%)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 1379.64(999.99*13%) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7000(100*70) 貸:庫(kù)存商品 7000 1.12月3日,因上月29日售出M品存在質(zhì)量瑕疵,丁公司要求按實(shí)際價(jià)總額給予10%的銷售折讓。甲公司同意其折讓要求并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(紅字)。 沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 999.99(11.9985) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 85(99.9913%) 貸:應(yīng)收賬款 1084.94 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:庫(kù)存商品 635.66(78.46*85) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 635.66
求助,誰(shuí)有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問(wèn)老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒(méi)有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開(kāi)的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開(kāi)了發(fā)票出去,沒(méi)有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎