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老師想問一下,就是轉(zhuǎn)給公司人員4000元備用金,現(xiàn)在他拿著發(fā)票過來,大概多花了5塊8左右,那我再把五塊八轉(zhuǎn)給他怎么入賬,轉(zhuǎn)賬時應(yīng)該怎么備注呢

2023-11-15 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-15 08:33

直接轉(zhuǎn)5.8元給他報銷費用

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快賬用戶6776 追問 2023-11-15 08:51

好的,5.8沒有詳細的哪一筆花費,只是總合計多了5.8也可以吧

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:55

可以的,直接打款備注報銷款

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快賬用戶6776 追問 2023-11-15 08:56

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-15 09:00

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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直接轉(zhuǎn)5.8元給他報銷費用
2023-11-15
同學你好 可以的,有發(fā)票來報銷就可以的,不夠的話就先掛往來,剩下的年底之前還回來,不還的話就拿發(fā)票沖
2020-10-09
是的,借庫存現(xiàn)金50? 借xx費用 1950 貸其他應(yīng)收款 2000
2020-10-16
你好這個最好是自己接回來賬,這個補上,沒有發(fā)票部分,這個匯算清繳納稅調(diào)增 就可以,取得收據(jù),對方開給你們銷售單,等入賬就可以
2021-07-15
你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務(wù)員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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