同學(xué)你好 你們企業(yè)承擔(dān)的嗎
以前一直累計(jì)下來多收員工的個(gè)人所得稅,掛在了賬上,怎么處理。掛在了其他應(yīng)付-個(gè)人所得稅
想請教一下老師,以前年度個(gè)稅計(jì)提20,繳納稅款是交的25,導(dǎo)致賬上應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方一直掛著-5,想問下怎么處理把這個(gè)科目做平啊
老師好,有個(gè)往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個(gè)人2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅2萬,次月這個(gè)稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬多,這個(gè)人也不在了。三年了,怎么處理呢
以前年度多繳納的5萬多個(gè)人所得稅,現(xiàn)在一直在賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方掛著,現(xiàn)在想要處理掉這個(gè)小尾巴,怎么賬務(wù)處理?
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師您好,發(fā)票賦碼:建筑服務(wù)*人工費(fèi),在申報(bào)表中應(yīng)把數(shù)據(jù)填到貨物及勞務(wù)還是填到服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列
這道題預(yù)告登記的作用是什么?好像沒起作用吧
老板的部分居間費(fèi)打到財(cái)務(wù)賬戶,讓財(cái)務(wù)發(fā)工資,這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
應(yīng)付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤一般用來做什么怎么才能用
應(yīng)付利息只包含欠銀行應(yīng)付利息嗎?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
是以前多繳納的,已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在覺得賬上留個(gè)小尾巴不好看,想要調(diào)整一下
計(jì)入營業(yè)外支出哦
好嘞,謝謝老師
老師,我們這邊還有以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額,現(xiàn)在也確定不抵扣了,是計(jì)入營業(yè)外收入?
同學(xué)你好 對的 計(jì)入營業(yè)外收入