不是經(jīng)常發(fā)生的印花稅,可以選擇按次申報,這個是在簽合同的15日內(nèi)申報
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報的,我們分別在9月1號和9月3號開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報印花稅,直接申報到一起可以嗎
8月簽的合同,8月簽了一個合同終止協(xié)議,9月又簽了一個新的合同。我們按季度申報印花稅。報第三季度的印花稅時,這個合同報幾次印花稅?是一次,還是兩次?
哪些合同印花稅是按次申報的?我公司是按季度申報,在10月5號發(fā)生了一項租賃合同,請問是在24年1月時按季申報嗎
老師,請問一下24年1月份簽訂的合同,印花稅是按次申報的,合同才交給財務(wù)室,那么我現(xiàn)在按次申報印花稅的時候,時間是不是得填2月,如果按照合同填1月的話是不是會有滯納金
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財務(wù)審計的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
我們財務(wù)審計的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計費(fèi) 嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口推退稅營業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營地址了,之前的電子口岸卡地址怎么變更新的地址。
我們有筆技術(shù)咨詢服務(wù)合同,錢付了,但是合同沒簽,我是按合同簽好的日期交還是付錢的時候報?
沒有合同的,按開票時申報
后面會簽,那按合面簽好的日期報嗎
看那個發(fā)生時間早些?
付款更早
那么就按付款時間申報
技術(shù)咨詢服務(wù)合同需要交印花稅嗎
我們是保潔公司
是的,需要交印花稅的
不是咨詢合同不要交印花稅的嗎
技術(shù)合同分為四類:技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同。