你好,同學 具體過程如下 1、借在建工程200 累計折舊300 貸固定資產(chǎn)500

老師你好,我們公司的買的地皮蓋廠房,24年7月分就已經(jīng)蓋好了,但是無形資產(chǎn)從22年就有了,政府給我們補了600萬的地皮錢,現(xiàn)在要求我們補稅,我想問一下,無形資產(chǎn)從什么時候開始記提,需要記提多少年,600萬的稅我怎么樣才能少交點
郭老師,個體戶,經(jīng)營范圍有服務和銷售貨物,核定的增值稅是銷售貨物,我現(xiàn)在全部開服務的可以嗎
老師,公司車輛保險入什么科目?車船稅呢?
從小規(guī)模處確定3個點的專票,不管是否是自產(chǎn)都可以抵9個點的稅嗎
老師。這個管理費用,-800不減,數(shù)字對不上啊
老師,稅務系統(tǒng)自動將我公司的留抵抵抗了部分滯納金,那我是不是該入賬 借:營業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金 貸:進項稅額
最近有社保費返還的優(yōu)惠嗎,符合什么條件可以申請
一般納稅人勞務公司可以開1個點的稅票嗎,
老師,投資者投入機器設(shè)備,實收資本已經(jīng)實繳怎么賬務處理?
找郭老師,工服,折頁利潤分配分10月11.12分批做可以嗎?一次做一點,還是一張憑證搞定。
2,借在建工程50+19+51=120 貸原材料50 應付職工薪酬19 工程物資51
借營業(yè)外支出25-25×300÷500=10 累計折舊25×300÷500=15 貸固定資產(chǎn)25
借固定資產(chǎn)200+120-10=310 貸在建工程310