贈送客戶就得交偶然所得,你這個行為就決定了要交的哈。改變做賬科目是掩耳盜鈴的做法

老師,去年的時候贈送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 今年這個客戶突然有點給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報企業(yè)所得稅的時候就提報不了,這樣怎么辦?
銷售部買眼鏡贈送客戶,我入了招待費(fèi),聽說這種贈送的要交偶然所得?我們公司也不可能給他申報偶然所得? 那怎樣入帳就不用交偶然所得?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?按老師說的計入招待費(fèi)不允許進(jìn)項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項抵扣?可以這樣做嗎?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后不要拿票報銷。想法一,有些消費(fèi)可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在計算企業(yè)所得稅的時候不可以全部扣除,是否有其他好的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)招待費(fèi)的方法。三,贈送客戶的禮品,比如說有價值的一萬元的購物卡,或者相機(jī)等禮品是否需要代交個稅。
老師,更正2024.3份申報表后,需要從4月份開始更新到今年的申報表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報表呢
這個員工工資1萬(無責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個怎么申報個稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
入辦公費(fèi)就可以不要交了
偶然所得怎么申報?
在工資申報的那個系統(tǒng),分類申報
偶然所得怎么入帳,營業(yè)外支岀?
是的,申報的個稅計入營業(yè)外支出
偶然所得申報要填工號,姓名,證件號碼,怎么填?對方也不愿提供呀?
在稅務(wù)大廳開通匯總申報,不用填個人信息