同學(xué)您好,這種沒有辦法的要在月底前規(guī)劃好,跨月就定死了。
老師,企業(yè)是新成立的,單位就法人自己,一直沒請員工,剛開始業(yè)務(wù)也不好,所以每個月也沒有計算工資,其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤,現(xiàn)在因為一直沒算人員工資,導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅,這種有沒有什么方式可以補救
我是一般納稅人,由于11月份沒有進項,導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢,而且賬上沒有那么多錢,我能不能這個月先申報不交款,下個月申報的時候進項勾選之后,抵掉上個月的稅錢之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
公司2022年10-11月份報廢車輛,其中兩個掛車是2013年8月份以前購買的,沒有抵扣進項稅,用簡易征收辦法3%減按2%計算繳納的增值稅,現(xiàn)在看到報廢車輛不適用這個政策,需要按照13%計算交納增值稅,需要更正申報去年的增值稅納稅申報表嗎?那樣就會有滯納金
3、日照有一家一般納稅人企業(yè),2021年8月份開具了銷項發(fā)票,銷項稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進項票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認(rèn)證的)進項發(fā)票,導(dǎo)致需要繳納100萬元增值稅?,F(xiàn)在是2021年9月1號,如何處理這100萬元的增值稅稅款
請教個問題,就是由于稅務(wù)沒有籌劃好,導(dǎo)致10月份需要繳納25萬的增值稅,這個有什么方法少繳納一些嗎。進項都集中在了11月份里面
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
后期可以做留底退稅嗎
同學(xué)您好,11月份的,可以留抵的, 沒問題,以后可以少交,整體影 響不大。
什么時候或者什么條件 可以給我們退一部分的呢
同學(xué)您好,可在申報11月或12月都能抵,全年總數(shù)沒影 響