學(xué)員朋友您好,我沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能夠在下個(gè)月來(lái)票再抵,下個(gè)月可少交
你好老師 公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)算發(fā)票和稅 上個(gè)月計(jì)算的需要交稅一萬(wàn)多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有彌補(bǔ)的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢(qián)嗎? 這個(gè)還沒(méi)報(bào)稅 可以延期申報(bào)嗎?對(duì)公司有什么影響嗎?
老師我有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬(wàn)元,在2019年3月份已抵扣6.32萬(wàn)元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬(wàn)元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專(zhuān)票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師您好,我咨詢(xún)?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月(12月)發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫(xiě)轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫(xiě)? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是由于稅務(wù)沒(méi)有籌劃好,導(dǎo)致10月份需要繳納25萬(wàn)的增值稅,這個(gè)有什么方法少繳納一些嗎。進(jìn)項(xiàng)都集中在了11月份里面
文文老師在嗎?有問(wèn)題請(qǐng)教
您好老師,有限公司其中個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是1元或是0元嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳資本。
您好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào) 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個(gè)人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個(gè)不對(duì),正確的分錄怎樣做
老師,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費(fèi)用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)分紅(兩個(gè)股東都是企業(yè)股東)?能在收入進(jìn)賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過(guò)去發(fā)可以的嗎
個(gè)體戶(hù)要申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得嗎
印花稅的計(jì)稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷(xiāo)售額嗎?