你好,已經(jīng)到使用年限,提足了折舊就不需要再計提折舊啊?

企業(yè)已有固定資產(chǎn)960萬元,已計提折舊320萬元,其中上月已提足折舊額仍繼續(xù)投入使用的設(shè)備60萬元,另一臺價值20萬元的設(shè)備上月已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)但尚未投入使用,采用年限平均法計提折舊所有設(shè)備的月折舊率均為1%,不考慮其他因素企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計提的折舊額為多少 老師,那個320萬我不是很理解,還有那個20萬是因為他,雖然達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),但因為尚未投入還沒滿一年,所以不計提折舊嗎
企業(yè)已有固定資產(chǎn)價值960萬元,已經(jīng)計提折舊320萬元,其中上月已經(jīng)提足折舊額仍繼續(xù)使用的60萬元,另一臺設(shè)備上月已經(jīng)達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)尚未投入使用的20萬元,采用年限平均法計提折舊,月折舊率為1%,當(dāng)月計提的折舊額是( )萬元。 A 8.8 B 9 C 9.2 D 9.6 為什么20萬不計提折舊
對于已足額提取折舊的固定資產(chǎn),如果發(fā)生改建支出,延長了使用年限,按照書上的說法,應(yīng)該按照固定資產(chǎn)預(yù)計可使用年限分期攤銷,這時候如果適當(dāng)延長折舊年限,難道還要計提折舊嗎?改建支出怎么能夠既攤銷又計提折舊呢?
請問公司某固定資產(chǎn)壞了已不能使用,但尚未達(dá)到折舊年限,也沒有處置,請問現(xiàn)在是應(yīng)該怎么做?需要繼續(xù)提折舊嗎?
如果已經(jīng)到使用年限了,但是折舊有沒提的時候,依然余額呢,還可以繼續(xù)提折舊嗎?
小規(guī)模納稅人個體戶注銷的時候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對方可以把錢直接打給個體戶主么
老師您好,請問一下個體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬,沒有做過年底退稅,現(xiàn)在老板確認(rèn)不退稅了,我這邊要做什么處理(原來增值稅申報表申報的年底退稅收入)要注意什么?會有罰款,補(bǔ)稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個人,沒辦法開票,這個成本怎么做?
我接手這個公司賬只做到23年,需要補(bǔ)賬 1我沖銷上月計提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)沖到營業(yè)外支出了,這筆錢收不回來了 2我只計提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個人部分 3結(jié)匯時借:銀存(人民幣) 借:財務(wù)費(fèi)用(正數(shù)匯損,負(fù)數(shù)匯盈,匯盈用營業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒做賬23-25年每期所得稅及財報都0申報,我補(bǔ)賬后下期所得稅及財務(wù)報表申報與往期申報數(shù)值差距過大會引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票。客戶老嫌麻煩,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經(jīng)退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
沒提足折舊呢,有忘記提折舊的,所以資產(chǎn)依然有余額呢
你好,有忘記提折舊的,把忘記計提的部分補(bǔ)計提就是了?
補(bǔ)提到當(dāng)年就可以嗎?
你好,補(bǔ)提到發(fā)現(xiàn)忘記折舊的時候