你好,這個(gè)不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
你好老師,請(qǐng)問我在今年五月份申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表時(shí)選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票。
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
企業(yè)(一般納稅人)今天7月份買了一輛豪車300萬,可能在明年會(huì)賣掉。那該車的增值稅我們是抵扣了還是放著不抵扣對(duì)公司好了? 如果抵扣了,賣的時(shí)候就是用售價(jià)開專票,如果不抵扣,是售價(jià)減按2%來交增值稅嗎? 具體是怎樣呢?
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
請(qǐng)問2022年11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在項(xiàng)目合同作廢了,還可以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
是的,銷售按原價(jià)的30%出售,進(jìn)項(xiàng)也在出售當(dāng)月進(jìn)行抵扣
你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%