這個月按負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)就是了
老師,您好,就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時候是負數(shù),那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn),這個負數(shù)是因為我6月做錯了這筆分錄,然后8月紅沖了,然后就成負數(shù)了。
工業(yè)企業(yè),我上月計提了水電費,然后這個月把它給沖掉重新入;計提的時候把水電分?jǐn)偭艘恍┑街圃熨M用,制造費用上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月把計提的沖掉后制造費用就多了余額 這個月結(jié)轉(zhuǎn)后制造費用不平了有余額
老師,我紅沖上上個月月的制造費用-其他,這個月做調(diào)整的時候放在了制造費用-辦公費,科余表和明細表在本期這里顯示是負數(shù),有什么影響嗎?
老師你好,沖減上個月的制造費用社保和調(diào)整上月的制造費用社保數(shù)字最后要不要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,您好,我這個月紅沖了上月的制造費用-辦公費,這個月是負數(shù),請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,稅務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關(guān)費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關(guān)單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務(wù)報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務(wù)報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應(yīng)該怎么計提
好的,謝謝老師
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