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老師,您好,我這個月紅沖了上月的制造費用-辦公費,這個月是負數(shù),請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-11-13 10:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 10:16

這個月按負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)就是了

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快賬用戶7842 追問 2023-11-13 10:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:20

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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這個月按負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2023-11-13
你好,明細科目調(diào)整一下 借,制造費用,其他 貸,制造費用,辦公
2022-11-07
你好,是的將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)
2025-06-05
對的 需要這么做的
2024-02-14
你好 不用 ,直接紅沖費用分錄 就可以了
2021-02-23
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