你這個(gè)是不用做賬的

老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò),只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動(dòng)加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師您好,我請教一個(gè)問題。情況是這樣的,19年個(gè)人把車過戶給公司,以前的會(huì)計(jì)做的借:管理費(fèi)用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了,利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會(huì)有差額
老師您好,我請教一個(gè)問題。情況是這樣的,19年個(gè)人把車過戶給公司,以前的會(huì)計(jì)做的借:管理費(fèi)用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了,利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會(huì)有差額
老師,早上好!我司是一個(gè)來料加工廠,現(xiàn)在需要建賬。現(xiàn)在我遇到一個(gè)問題, 如下:1因?yàn)楝F(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點(diǎn)出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過,但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?建好賬之后,在每個(gè)月有新購入的話,是入當(dāng)期費(fèi)用,還是攤銷好呢?第二問題:盤點(diǎn)出很多客戶成本品,因?yàn)槭莵砹霞庸?,這個(gè)是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問題:;因?yàn)槭羌庸S,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費(fèi)用是不是這樣就可以了呢?
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?


這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的日期是不是記上月末的
您這個(gè)是什么意思呢
我重新按實(shí)盤數(shù)等的這張資產(chǎn)負(fù)債表,編制日期寫什么日期?單獨(dú)保存還是放到第一個(gè)月的賬里?
這個(gè)你自己單獨(dú)保存就可以了
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您