同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題呢??
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人深圳市佳萊環(huán)境股份有限公司:現(xiàn)向您推送增值稅留抵退稅政策。如您企業(yè)符合政策,建議您辦理增值稅納稅申報(bào)后通過(guò)電子稅務(wù)局提交退稅申請(qǐng)。如不符合政策,請(qǐng)忽略此信息。 退稅申請(qǐng)開(kāi)始時(shí)間:對(duì)于存量留抵退稅:微型企業(yè)4月1日起,小型企業(yè)5月1日起,中型企業(yè)7月1日起,大型企業(yè)10月1日起;對(duì)于增量留抵退稅,4月1日起,如有問(wèn)題,請(qǐng)咨詢0755-12366,您的非常滿意,我們的無(wú)限動(dòng)力!(文件:《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào))) 這個(gè)文件解讀的意思
你好,我們六月有一萬(wàn)的留抵稅,七月只有一千的銷(xiāo)項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開(kāi)票收入來(lái)抵掉上期留底,他們說(shuō)退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅,后期快速消化,說(shuō)我們的合同不完整,我問(wèn)他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個(gè)月可以少開(kāi)些銷(xiāo)項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說(shuō)的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專(zhuān)管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專(zhuān)管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專(zhuān)管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
老師,去年做了一筆無(wú)票收入,抵扣了5萬(wàn)多的稅額,本月開(kāi)具發(fā)票,稅務(wù)申報(bào)我要沖之前的無(wú)票收入,我表一未開(kāi)票填負(fù)數(shù),其他發(fā)票填正數(shù),問(wèn)題來(lái)了,我抵減的5萬(wàn)多稅額是怎么自己填報(bào)?還是系統(tǒng)自動(dòng)生成?我應(yīng)該填哪里?我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè),也就是這個(gè)稅款我要作為留底將來(lái)退出來(lái)的!
咨詢個(gè)問(wèn)題,我們企業(yè)去年建設(shè)期,留抵很多,符合留抵退稅政策,截止上月月底,還有30萬(wàn)留抵,稅務(wù)局沒(méi)錢(qián)給我們退稅,打電話讓我們多報(bào)300萬(wàn)收入
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒(méi)有和銷(xiāo)售的分開(kāi),我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
老師供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,多開(kāi)了一元錢(qián),怎么處理賬
老師好,為什么我的開(kāi)票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒(méi)有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬(wàn)出來(lái),備注寫(xiě)啥好點(diǎn)呢,用于日常辦公的
我們公司賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買(mǎi)方要我們開(kāi)含稅點(diǎn)的發(fā)票,可以開(kāi)嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營(yíng)業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎