會增加成本費(fèi)用,減少利潤的
納稅調(diào)整額可能會影響本期所得稅費(fèi)用對嗎
會計(jì)上計(jì)提減值準(zhǔn)備,影響利潤總額嗎?怎么影響?在稅法上具體簡直準(zhǔn)備之后是對會計(jì)利潤調(diào)整還是對應(yīng)納稅所得額調(diào)整?怎么調(diào)整?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響利潤嗎?
無形資產(chǎn)產(chǎn)生的差異需要調(diào)整會計(jì)利潤嗎?影響應(yīng)納稅所得額嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響會計(jì)利潤和所得稅納稅調(diào)整嗎?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
那就是會計(jì)利潤得調(diào)減轉(zhuǎn)出的金額?
不是直接減少利潤,是轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用
那題目算會計(jì)利潤時(shí)要調(diào)整嗎調(diào)減嗎?
具體是什么題目呢?
就是稅務(wù)師的涉稅實(shí)務(wù),如果有需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會計(jì)沒轉(zhuǎn)出,這個(gè)調(diào)減會計(jì)利潤嗎
得看具體什么情況轉(zhuǎn)出哈,存貨購入的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接調(diào)增存貨成本,以前年度的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接調(diào)整利潤分配
那如果是以前的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng),不調(diào)整本年的利潤?
是的,不能調(diào)整本年的利潤的
那老師外購的貨物對外捐贈,所得稅那里怎么調(diào)整?比如成本60,市場價(jià)100的貨物對外捐贈
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫存商品53.10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.90 貸:銀行存款60 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下: 借:營業(yè)外支出-捐贈支出100 貸:主營業(yè)務(wù)收入84.50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.50 借:主營業(yè)務(wù)成本53.10 貸:庫存商品53.10
老師發(fā)的是稅務(wù)上的分錄吧?會計(jì)上不是不視同銷售嗎?我想知道的是稅務(wù)怎么調(diào)增調(diào)減
就是會計(jì)上的處理也視同銷售的
直接按這些分錄的科目填報(bào),所得稅調(diào)整的是營業(yè)外支出科目。如果不是公益捐贈就全額調(diào)增100