你好!這個沒關(guān)系,先掛著就好了
老師 你好,就是做賬的時候,和老板的往來,只掛一個科目,其他應(yīng)付款,就是老板從公司拿走的款,和從老板那借的,要是借老板的款掛其他應(yīng)付款,老板那走的掛其他應(yīng)收款,可以嗎?
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個科目
19年收入個人收的,掛的其他應(yīng)付款,都是在一個法人科目下掛的,現(xiàn)在改到現(xiàn)金,直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,這分錄調(diào)的對嗎
老師,能直接把長期借款調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?兄弟公司,一個計(jì)入了其他應(yīng)收款,一個計(jì)入了長期借款。這樣做合并報表科目上不一致
老師,代理公司去年收了一筆保證金,一直沒退掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這個公司有其他項(xiàng)目中標(biāo),我們給開具代理費(fèi)發(fā)票,能否直接沖掛的這個其他應(yīng)付款?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?