你好6%的不可以差額的。
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。請(qǐng)問老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)費(fèi)部分稅率1%,請(qǐng)問工資、社保稅率是多少呢?
老師,我目前從事的是勞務(wù)派遣公司同時(shí)兼有人力資源服務(wù),但是我看會(huì)計(jì)做賬用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅5%的差額計(jì)稅方法,本公司可以選擇稅額計(jì)算方法=(收到的全部?jī)r(jià)款-公司繳納的社保、公積金)/(1+6%)*6%的計(jì)算方法嗎
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 老師,這個(gè)政策不是很理解,選擇差額納稅怎么核算增值稅?能舉例子嗎?還有發(fā)票問題
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),我們給用工單位開發(fā)票,工資發(fā)票開差額納稅5%,服務(wù)費(fèi)發(fā)票開全額6%,也就是說同一家公司有兩種計(jì)稅方法,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
老師,您好,我報(bào)個(gè)稅,登陸自然人扣激端登陸不上,總顯示這個(gè),是扣激端軟件問題,還是電腦系統(tǒng)問題?
請(qǐng)問一下:一個(gè)人可以任職三家公司當(dāng)法人嗎?并在每家公司申報(bào)個(gè)稅工資 3500可以嗎?
老師,我公司與融資租賃公司簽訂了一份融資租賃-售后回租合同,我公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,想問下融資租賃公司給我公司開具的發(fā)票是開合同中租金本金加租息的合計(jì)(即每月付款金額),還是只是開具租息部分的,本金部分不用開票?
老師,收到票據(jù)之后又背書給別的公司怎么做分錄
老師,已經(jīng)清算轉(zhuǎn)讓的公司,前期的債權(quán)債務(wù)應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該去找誰(shuí)
老師,我想請(qǐng)問一下,A跟B簽了合同,B付A130萬(wàn),有合同,這個(gè)里邊,A又需要付B 1萬(wàn)。請(qǐng)問A給B 開了票,怎么走賬。這1萬(wàn)確認(rèn)收入嗎?
老師,年均銷售額怎么計(jì)算的?。勘热缃衲?-8月總共銷售了120萬(wàn),那這個(gè)年均銷售額怎么計(jì)算?。?/p>
老師請(qǐng)問甲方以工抵房42萬(wàn)價(jià)格給我們公司房子,我們又抵供應(yīng)商以40萬(wàn)價(jià)格,老師會(huì)計(jì)分錄怎么處理謝謝
老師我們一次性采購(gòu)了5000個(gè)塑料箱,15元每個(gè),一共7.5萬(wàn),因?yàn)楝F(xiàn)在老板想做利潤(rùn),所以這筆7.5萬(wàn)的箱子,我可以怎么做呢
請(qǐng)問一下增值稅留底的分錄怎么寫
人力資源外包服務(wù)不是可以嗎
5%的才可以差額的 6%屬于一般計(jì)稅的