好,需要把問題補充一下具體情況。

老師,信息技術(shù)服務屬于現(xiàn)代服務對吧,那開票一般是用現(xiàn)代服務還是用信息技術(shù)服務?
老師,增值稅發(fā)票上顯示的是幾級編碼。比如拿現(xiàn)代服務來說,有的現(xiàn)代服務下面有信息技術(shù)服務,信息技術(shù)服務下面有信息服務,然后選開完打印出來之后有的顯示現(xiàn)代服務*信息服務,有的顯示信息技術(shù)服務*信息服務。怎么回事呢?
老師好,進項是:信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費 我開票的時候也要開:*信息技術(shù)服務*大類嗎?平時我們開的大類是:現(xiàn)代服務*技術(shù)服務費
是信息技術(shù)服務還是現(xiàn)代服務?
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)是屬于現(xiàn)代服務?
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
調(diào)試費開票時開:信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費,還是開:現(xiàn)代服務*技術(shù)服務費?
發(fā)給你軟件可以查詢。
?你好同學: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進去自動出來稅收分類編碼,你試試。
謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。
現(xiàn)代服務*技術(shù)服務費中的現(xiàn)代服務稱為:稅收分類編碼嗎?還是叫什么名稱?
咱就用技術(shù)服務這個名稱直接搜索出來的那個編碼就是對的。