同學(xué),你好 不需要算成本的
老師好,關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額扣除增值稅資料第六欄是填寫分?jǐn)?shù)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額。 請問啊,這個(gè)分?jǐn)?shù)和金額必須要填嗎? 如果本月收購的糧食比銷售的糧食多,形成庫存。那么在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)比銷項(xiàng)稅額大,會(huì)形成留抵。這個(gè)正常嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
用增值稅稅率倒算成本,因進(jìn)項(xiàng)稅率有所不同,大約有20%是10%的進(jìn)項(xiàng)稅,80%是13%的進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅稅負(fù)是4%,按100的含稅收入,請問老師,倒算成本要怎么算才準(zhǔn)確些呢,如果是按進(jìn)項(xiàng)稅的占比來算,是不是更準(zhǔn)確些,那要怎么計(jì)算呢?
老師好~ 免抵稅額是用于抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)的,比如內(nèi)銷銷項(xiàng)100,內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80,外銷進(jìn)項(xiàng)120,那么100-80=20,這個(gè)20用120去抵減,最后退給企業(yè)100 所以這20就是免抵稅額,仍然要計(jì)算城建稅和附加 。 請問整個(gè)理解思路正確么?
老師請問一下,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),比如銷項(xiàng)稅金100元,進(jìn)項(xiàng)稅金80元,那么上交稅金是100-80=20(單純算增值稅),這個(gè)20元成本核算的時(shí)候要算進(jìn)去成本嗎
浮動(dòng)利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請問這個(gè)甲公司會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運(yùn)輸和安裝費(fèi)用要計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項(xiàng)目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個(gè)月左右,不會(huì)住項(xiàng)目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個(gè)產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個(gè)公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個(gè)人工+自己開發(fā)的程序,沒有進(jìn)項(xiàng),即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實(shí)際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費(fèi)用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費(fèi)用于實(shí)際發(fā)生時(shí)一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費(fèi)發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會(huì)有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實(shí)際支付價(jià)格 我們代扣代繳的時(shí)候需要價(jià)稅分離嗎 實(shí)際支付的價(jià)格是含稅價(jià)還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價(jià)格是要分離的
老師,為什么,我們不是把差額交稅了嗎?
同學(xué),你好 稅不是成本