學(xué)員朋友您好,是不是已經(jīng)開過紅字發(fā)票
你好老師,我們是開票方,紅沖上月電子專票的時候系統(tǒng)顯示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,上傳不了,怎么辦?
請問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
我在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開的電子普通發(fā)票想要沖紅,都是電子票已全部用完,之后是在電子稅務(wù)局開全電發(fā)票,請問怎么樣才可以沖紅?
請問老師,我們這是全電發(fā)票,我想紅沖上個月的發(fā)票,可是系統(tǒng)顯示,藍(lán)票已經(jīng)沒有金額可紅沖,怎么辦呢?
藍(lán)字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍(lán)字金額負(fù)數(shù),請問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要別的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍(lán)字信息
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進(jìn)項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎