您好,那您申報(bào)有問題,應(yīng)當(dāng)更正納稅申報(bào)表
請問,我單位今年5月修改去年申報(bào)表,填在未開票收入,本月需要記賬,增加收入。我想咨詢下,本月做收入,下月申報(bào)時(shí)候收入就多了,可是我申報(bào)表已經(jīng)改完了。本月申報(bào)需要把這部分收入減去嗎
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報(bào)表上算未開票收入嗎
請問本年度9月份賬上做了未開票收入,但是申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)增值稅,如果在本年十二月份把收入補(bǔ)申報(bào)完成,這樣有關(guān)系嘛
報(bào)關(guān)單可以開免稅的嗎?
公司報(bào)銷員工上班期間受傷墊付的醫(yī)藥費(fèi)計(jì)入什么科目
我公司預(yù)提費(fèi)用是100萬,其中進(jìn)項(xiàng)稅5.6萬,預(yù)提費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到發(fā)票又怎么做會(huì)計(jì)分錄?
客戶有 10 幾萬留抵,商貿(mào)公司,也沒有庫存,稅務(wù)局讓我們解釋,我們要查賬么?我想知道哪來這么多留抵
老師您好,我們這邊租了一個(gè)房做生意,現(xiàn)在要注銷這個(gè)公司,人家專管員要合同和發(fā)票,我們沒有合同和發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理,如果上稅的話,上多少稅
經(jīng)營租賃固定資產(chǎn)稅法中記什么科目
老師講的說在計(jì)算城建稅時(shí)退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)該從計(jì)稅依據(jù)中扣除,相當(dāng)于沒退,這里為什么還要減去收到的留抵退稅5萬??
老師,企業(yè)把小麥給個(gè)人大概25萬元,需要簽訂合同嗎,依據(jù)什么?
老師你好,請問生產(chǎn)企業(yè)加計(jì)底減的增值稅如何算,跟留抵稅額有關(guān)嗎?
老師,9月報(bào)稅時(shí)間是9月15號(hào),那15號(hào)繳納稅費(fèi)可以嗎?
不可以延后申報(bào)嘛,匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)一致
不可以,除非會(huì)計(jì)不做收入或證明有稅會(huì)差異
沒有其他辦法了嘛,正常查賬不是按年度查嘛,十二月份最終數(shù)據(jù)會(huì)一致也不行呀
您好,您的上述處理有風(fēng)險(xiǎn),
那請問還有什么好的方式嘛,就是現(xiàn)在沒辦法去更改,想到年底一起再補(bǔ)申報(bào)這部分
您好,反結(jié)帳,把9月未開票收入處理了
只能反賬嘛
是的,這個(gè)是正確的