借:無形資產(chǎn)3 貸:銀行存款3
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅下方有二級(jí)科目,怎么選擇應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人,我公司購買的軟件應(yīng)該計(jì)入到什么科目?攤銷的時(shí)候,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人開的普票未到起征點(diǎn)不用交稅,銷項(xiàng)稅額計(jì)入什么科目,怎么做賬務(wù)處理和具體會(huì)計(jì)分錄是什么
老師,小規(guī)模納稅人購入用友財(cái)務(wù)軟件使用金額3萬,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?怎么賬務(wù)處理呀?
老師,公司去年買入財(cái)務(wù)軟件使用權(quán)2萬元計(jì)入管理費(fèi)用,今年3月支付財(cái)務(wù)軟件的買斷費(fèi)2萬元。要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的費(fèi)用要調(diào)出來做無形資產(chǎn)嗎
老師,針對(duì)電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個(gè)人,例如會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請(qǐng)問老師2025年怎么做會(huì)計(jì)分錄?
一般人企業(yè),請(qǐng)問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請(qǐng)問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個(gè)公司,A公司替B公司收了一個(gè)會(huì)議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給B公司的時(shí)候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對(duì)方,收到款項(xiàng)48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)確認(rèn)5萬元無法收回,本月開票53萬元給對(duì)方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計(jì)提折舊,請(qǐng)問本月開票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個(gè)例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報(bào)關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購買餐具2萬多如何做賬
一般攤銷期限是幾年呀?
沒有約定年限按10年
老師3萬的用友軟件使用費(fèi)對(duì)方發(fā)票開的是技術(shù)服務(wù),這還能入無形資產(chǎn)嗎?
可以的,沒問題的哈