你好,那就是原材料固定資產(chǎn)銷售出去 一種,以后開發(fā)票的時候分開賬上還是在一塊。

?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計劃怎么將這個新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價10萬元轉(zhuǎn)出,原價是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價格適當?shù)忘c或者平價轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風險嗎老師
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她進貨,我在她那里拿貨,她把我這邊做的銷售額除去進貨成本,給我利潤,2021年8月份我們就合伙在一起做了,之前她庫存的貨也沒有清算,也是一直按照我們所做的銷售除去成本得出利潤分我一半,客戶錢歸她收,供應(yīng)商款歸她付,合作到2022年年底,我們又分開各做各的了,那合作了一年半,倉庫有16萬的庫存是歸她還是我們一人一半的呢?我們現(xiàn)在就在糾結(jié)這個問題,請老師指點一下,謝謝!
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個老板入股合伙的,有兩個老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們在別的地方的布料,銷給其他公司,把這個款項打進了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發(fā)票,其實我們公司還沒有正常開始生產(chǎn)呢,那么這個該如何做賬務(wù)處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發(fā)票,款項進了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問他們要成本單價呢,他們沒有,然后我們公司新購進的原材要開進來的發(fā)票,他們說以這個為成本做核算,我們公司還沒正常生產(chǎn)呢,請老師們指點一下,這個賬務(wù)該怎么處理呢
請教一下老師, 之前老板和人合伙開了一個公司 ,生產(chǎn)和銷售在一起,現(xiàn)在把那家公司的生產(chǎn)撤回她自己的公司了。 銷售他們還在一起合作或者是該怎么算; 一種是其中的原材料和固定資產(chǎn)收回來,他們繼續(xù)合作;一種是之前的公司做了清算,再各自開,這個怎么清算啊
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
就是現(xiàn)在之前的公司 生產(chǎn)部分老板收回來了 材料和固定資產(chǎn)弄回來了, 但銀行存款和應(yīng)收賬款在之前公司那,這個究竟該怎么做清算
那資金需要收回一部分來嗎?收回多少?
老板也不清楚 怎么清算這個 要問我們專業(yè)的知識
如果是按照凈資產(chǎn) 按股東比例 算錢 比如 凈資產(chǎn)該分10萬 拿材料和固定資產(chǎn)抵扣 這個雙方怎么做賬處理啊
那家公司也是老板私人投資的
一般情況下是你們兩家分開啊,分的話就得全部分。債權(quán)債務(wù)、存貨、固定資產(chǎn)、貨幣資金。
這個賬怎么做呢
就比如說 先把之前清算分了 再各自入賬 這個賬務(wù)怎么處理呢
分清楚了,他給了你啥 要分的就像債權(quán)債務(wù),他兩個可以抵消呀,你直接可以不用做 借固定資產(chǎn)、原材料,貸應(yīng)付賬款, 借銀行存款,貸營業(yè)外收入
老師 是我沒表達清楚嗎。 比如說之前的那家公司 1、要分給股東 怎么算/2.分了之后,之前公司怎么做賬? 是借 未分配利潤 貸 固定資產(chǎn)嗎
你好,你是要做哪一個企業(yè)的,是收到的還是分出去的 當時他們的股權(quán)比例是50%嘛,對半分還是三七分還是四六分 比例兩方需要自己協(xié)商的。
先說要分的公司,比如四六開, 把材料和固定資產(chǎn)分出去,分的這家公司怎么處理? 是不是我上面發(fā)的處理方式
可以的,可以這么做的。
但是你做得不全, 借固定資產(chǎn)清理, 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銷售費用或者未分配利潤 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
好的 明白了
不用客氣,工作愉快。