你好!你們一開始是發(fā)生了什么業(yè)務
老師采退,(1)購進:借 原材料 貸 銀行存款 退貨:借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應商退回來的貨款,分錄怎樣寫? (2)購進:借 原材料/庫存商品 貸 應付賬款 退貨:借 應付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進的欠款,收回多余退款,分錄怎樣寫?
老師,內(nèi)賬,收到對方退回來的材料款,我咋做會計分錄?謝謝!
老師,內(nèi)賬,我單位從別的單位進原材料,但是我這有廢料,我把廢料給對方,我又從對方購進原材料,之后,我進的原材料10000元一噸,但是我現(xiàn)在退了一噸,對方給我低了,只是一噸加5000元加工費,這個我入原材料賬咋入,謝謝!
老師,制造業(yè),我單位付款進原材料15萬,購進了97500的原材料,對方給我們開了82500的票,對方還欠我們多少票?
老師,我單位收到對方退回的原材料欠款,咋做分錄
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結構安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務局也復核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
對的,對方是兩個賬號,我轉錯了,又退回來了
你好!你當時支付的時候怎么做的,就做同樣的分錄,只是金額寫負數(shù)