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上個月的進(jìn)項開成了銷售發(fā)票。這個月紅沖又重開了發(fā)票,申報增值稅的時候怎么申報

2023-11-06 11:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 11:55

同學(xué),是對方開給你的發(fā)票,還是你開給別人的發(fā)票

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快賬用戶9053 追問 2023-11-06 12:09

對方來不了發(fā)票,我這邊代開發(fā)票,但是發(fā)票沒有轉(zhuǎn)換成收購發(fā)票,開成了銷售

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齊紅老師 解答 2023-11-06 13:06

銷售的話,本月紅沖然后從新開具,是平的,申報時這個是零

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同學(xué),是對方開給你的發(fā)票,還是你開給別人的發(fā)票
2023-11-06
同學(xué),你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
你好,當(dāng)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計一塊申報就可以了
2022-07-28
復(fù)數(shù)自己申報不能通過要去大廳申報。
2024-03-07
你好,上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發(fā)票,申報增值稅的銷售額,是需要申報進(jìn)去的
2023-01-03
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