你好,那這種可能就是騙子
我目前任職的這家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定資產(chǎn)原價(jià)賣給B,讓我開票。開票員,收款人,復(fù)核人都不是我。有風(fēng)險(xiǎn)? 2.本來我勞動(dòng)合同簽的是A,然后現(xiàn)在她讓我當(dāng)C的開票員,開增值稅專用發(fā)票把C的一些設(shè)備賣給A。并說下個(gè)月把我的社保改在C交。有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 并且是我來做C和B的賬,老師有什么風(fēng)險(xiǎn)?今天我說我不想當(dāng)開票員老板不同意,問他業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?他說是。老師
老師,之前我們21年預(yù)繳稅款3000多現(xiàn)在只交2000多的稅局,然后專管員要求退稅,然后申請了退稅,接到稅務(wù)局的電話說這兩年利潤差距太多,檢測存在政策風(fēng)險(xiǎn)。要求拿財(cái)務(wù)報(bào)表跟今年匯算的去核對!這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?發(fā)票都是真實(shí)的。業(yè)務(wù)也是真實(shí)的!
老師,我接到稅務(wù)局的電話,她說她是風(fēng)險(xiǎn)管控方面的人員,說我們企業(yè)我3個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),本來是打算上門來的,后面還是讓我們自查。我加了她的微信,請問接到這種電話嚴(yán)重嗎?
老師,我今天接到一個(gè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理局的工作人員,發(fā)給我3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓我提交資料,這種是真的假的,之前有風(fēng)險(xiǎn)都是專管員給發(fā)
老師,我們公司有一部分人是不交保險(xiǎn)的,如果做勞務(wù)費(fèi)他們代開發(fā)票需要交的個(gè)稅太多了,員工不愿意,這種情況,①工資表正常做,個(gè)稅只申報(bào)交保險(xiǎn)的員工,②工資表正常做,個(gè)稅交不交保險(xiǎn)的也都申報(bào),這兩種方法,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更小一點(diǎn)
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
但是老師 他加我微信 發(fā)我截圖,確實(shí)是稅務(wù)局的系統(tǒng),說我們有3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓提交資料
稅務(wù)局一般是不會(huì)讓你們加微信的,就會(huì)給你們直接打電話的
說是納稅評估所的,請問老師這個(gè)是什么單位啊,他讓寫情況說明
這個(gè)是不是你加的個(gè)人的微信呀?
是的老師,先是打電話,然后讓我加他微信,給我發(fā)的截圖,請問該怎么寫情況說明啊,第一個(gè)疑點(diǎn),我查了下之前報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表,管理費(fèi)用中研究費(fèi)用和匯算清繳稅表研發(fā)費(fèi)用中數(shù)據(jù)一樣啊
還有疑點(diǎn)2,我們主營業(yè)務(wù)就是研發(fā)信息技術(shù),開票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),占比100%,員工也是大部分研發(fā)人員,他們工資占比高,也很正常啊,還有疑點(diǎn)3印花稅,他上面說按照開票金額*萬分之3繳納,但是開票特別小金額的是沒有合同的,我只交了有合同的印花稅,這該怎么寫情況說明,才沒有風(fēng)險(xiǎn)呢老師,求助您
這真是抱歉,這個(gè)我沒操作過,您可以按照賬上真實(shí)情況寫
老師,這個(gè)印花稅,是按照申報(bào)收入來繳納還是按照開票的金額來繳納呢,我們金額小的客戶,幾百的1千的,我們按照真實(shí)的開票,沒合同,這種是交印花稅還是不交的
有合同按照合同 沒合同就是開票金額算的?
如果要交,我們在今年交行嗎,這個(gè)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
如果都已經(jīng)給你們發(fā)過來了,估計(jì)會(huì)有滯納金的
滯納金是怎么算的老師,像這個(gè)匯算清繳,不是5月30才結(jié)束嗎,是從5月30日開始算嗎時(shí)間
您說的不是印花稅嗎 還是企業(yè)所得稅
印花稅老師,疑點(diǎn)3是印花稅,印花稅這個(gè)是不按匯算清繳時(shí)間來算的是嗎
不是 得看你印花稅申報(bào)期限來算滯納金 匯算清繳針對的是企業(yè)所得稅