同學,你好 一正一負沖銷了,也就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
突然發(fā)現(xiàn)6月份結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候都做成了負數(shù),怎么辦?科目沒錯
老師好,1.一般什么時候會用到生產(chǎn)成本科目? 2.生產(chǎn)成本科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 3.研發(fā)支出科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 4.研發(fā)支出和生產(chǎn)成本如果可以結(jié)轉(zhuǎn)的話,應該怎么做分錄
怎么沖銷這個預提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會計做了一個預提成本,借:主營業(yè)務成本 50萬 貸:其他應付款-預計負債 50萬
老師,請問我當月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再沖銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借主營業(yè)務成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
我司為一般納稅人,一項目合同含稅價1197000,扣留3個點,對方開具6個點專票,扣除我司應交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設基金0.0009后,應轉(zhuǎn)對方多少?列出計算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人的計稅基礎是什么
期末應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個科目余額為0
在嗎,請教一個問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務交易開幾個點,屬于哪個類別呀
有沒有北京的會計老師,高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費用明細表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎