做營業(yè)外支出里面就可以到不允許稅前扣除
老師,我們公司租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人?,F(xiàn)在我們公司要求房東去開租金發(fā)票給我們,房東說這會涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請問這其中會涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
老師,我這兒有個(gè)問題想請教一下,就是我們那個(gè)房東代開房租發(fā)票,稅款都是我們公司這邊不是承擔(dān)的嘛,然后現(xiàn)在發(fā)票也開完了,然后我把這個(gè)房租錢直接付給我們老板可不可以?因?yàn)檫@些錢畢竟都是老板自己交的。老板代收房東房租可以不?
請問我公司從個(gè)人房東租房,各種稅都是我公司承擔(dān),這些稅款不能開具為我公司抬頭的發(fā)票。請問我們應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 不能一直掛著應(yīng)收
請問我公司從個(gè)人房東租房,各種稅假設(shè) 共 100 萬都是我公司承擔(dān),這些稅款不能開具為我公司抬頭的發(fā)票。我公司計(jì)入營業(yè)外支出100 萬。 假設(shè)如果稅金能開發(fā)票,我公司應(yīng)納稅所得額是 500 萬。稅金不能開發(fā)票,計(jì)入營業(yè)外支出,我公司應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?
請問老師,我司租了一個(gè)房作為辦事處,房東代開發(fā)票給我司,產(chǎn)生的房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、個(gè)人所得稅,都是我司承擔(dān)的,這些稅金應(yīng)該怎么入賬,記入什么科目?
你好老師,請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正??鄢?,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購或銷售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購進(jìn)柴油預(yù)測收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請退所得稅怎么寫理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對方不要發(fā)票說要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對嗎,繳稅是7582.73
給客戶公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。