貸主營業(yè)務(wù)收入白色負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入黑色
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發(fā)票實際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認可嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司做電商,現(xiàn)在有一個問題,比如:銷售商品的時候我們銷售訂單10月買的A商品-白色。然后我們就做了 借:應(yīng)收 貸:主營-白色 借:銀存 貸:應(yīng)收 然后我們沒有白色的了11月?lián)Q黑色發(fā)貨,我們公司的業(yè)務(wù)員就直接去把10月的銷售訂單改成黑色。 我想問下面對這種情況怎么解決比較好?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,我想問下除了賬務(wù)處理更改,能不能有什么辦法杜絕這種情況,因為我們公司業(yè)務(wù)員改了我都不知道,我偶爾去重新導(dǎo)銷售訂單才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)都變了,我也不知道變得是哪一個
你好,更改之后他能不能出一個變更書。書面的說明。