您好,這個是可以的,是可以這樣處理的
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師你好我們公司沒有經(jīng)營,準(zhǔn)備注銷了,沒有經(jīng)營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現(xiàn)在也無力償還我做,營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
以前年度的,付到國外一筆貨款,一百多萬(應(yīng)該記預(yù)付或者應(yīng)付當(dāng)時財務(wù)記成應(yīng)收了),然后國外沒發(fā)貨,將錢退到股東個人賬戶上,改股東公司賬戶有其他應(yīng)付款掛著,可以直接用應(yīng)收沖股東其他應(yīng)付款嗎?需要什么原始憑證,當(dāng)初個人銀行流水已經(jīng)提供不了了
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好,再銷數(shù)會銷,但是直接銷數(shù)就不會,但申報又是得體現(xiàn)在7-9月
2022年股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有延續(xù)之前的資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)做賬,2022年12月,稅務(wù)部門要求把轉(zhuǎn)讓之前公司的年初余額加到資產(chǎn)負(fù)債表里邊,年初余額里,有資產(chǎn)52萬,其他應(yīng)付款50萬,未分配利潤2萬,但是這些理論都不屬于新股東,賬戶也沒有錢,該怎么平賬這幾個科目余額
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個管理費(fèi)用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機(jī),打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務(wù)報酬所得申報
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
那我就是盈利了,按300萬以下盈利按最低交,要交幾萬的所得稅率是嗎?
嗯對,是這個意思的哈
是交5%,那是300以下是15萬企業(yè)所得稅
嗯對,300以下是按照5%的