您好,麻煩詳細(xì)描述您的情況,方便老師判斷,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師一張發(fā)票既開(kāi)了固定資產(chǎn)又開(kāi)了費(fèi)用,可以分開(kāi)做分錄嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)(1)2021年11月29日和2021年12月17日入賬的兩個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,還可以轉(zhuǎn)入2022年研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用嗎?若可以的話,會(huì)計(jì)怎么做賬?(2)2022年3月31日入賬的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊轉(zhuǎn)為研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用,會(huì)計(jì)怎么做賬?麻煩老師,謝謝。
老師,研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)產(chǎn)成品怎么做會(huì)計(jì)分錄?銷售研發(fā)產(chǎn)成品需要成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我做的這個(gè)分錄對(duì)不
你好老師,研發(fā)費(fèi)用做的會(huì)計(jì)分錄怎么做的,包括研發(fā)用的固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 如果固定資產(chǎn)5000以下做了費(fèi)用, 可以再把它轉(zhuǎn)成資產(chǎn)嗎
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開(kāi)給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
就是全部費(fèi)用化,沒(méi)有資本化階段,可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
您好,符合固定資產(chǎn)條件的可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
全部費(fèi)用化了,沒(méi)有資本化,還可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎?研發(fā)費(fèi)用都加計(jì)扣除了,您說(shuō)的不對(duì)?