紙質(zhì)的不管專票、普票當月可以直接作廢, 當月的你即使寄走了,他也不會勾選收回來。銷售方開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票, 如果是跨越了對方認證,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。

老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,專票,不管小規(guī)模,一般納稅人,沒寄走的,直接作廢,寄走的,如果對方勾選認證了,需要對方提交紅字信息表,如果對方?jīng)]提交,那么銷售方提交紅字信息表,然后沖紅,然后再重開正確的,流程是這樣不
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款???
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
郭老師,當月寄走當月返回的,是不是可以,是不是也可以作廢即可,只有跨月才開紅票
是的,沒有問題,可以的。
還有,開票人,收款人,審核人,不能為一個人,對不
如果三個人名是一個人的話,是不是就不行
增值稅發(fā)票管理里面沒有規(guī)定,但是復(fù)核人和開票人是一個人,他不符合內(nèi)控制度,一般是分開的。
嗯嗯,郭老師,怎么導出發(fā)票統(tǒng)計資料表
有些界面只有打印,不能導出,以前有些公司可以導出
我在這里提不同問題,為了省時間,一會打賞
那個表格是有實際銷售金額。銷項負數(shù)金額是這個嗎?
是的,我以前有些公司可以打印,有些可以導出,保存電子文件,發(fā)記賬公司即可
目前這家只能打印,不知道怎么導出
你好,可以看一下這個的
老師,想要那種匯總表
就是銷項總額,稅額
你好,你要的不就是這個嗎?
老師,我這只有月份
一般納稅人
老師,導出是明細,不是匯總
你好,截圖看一下你的。
他在這個頁面絕對沒有明細,他只有一個匯總。
有可能你失去了發(fā)票管理,發(fā)票查詢里面去的。
我的全是excel明細 沒有匯總,以前公司有匯總
只能打印紙質(zhì)匯總
你拍一張照片拍過來看一下里面是不是有買方的信息呀?