您好 重新開(kāi)具的發(fā)票還可以認(rèn)證抵扣
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專(zhuān)票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專(zhuān)票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
您好,我想請(qǐng)問(wèn)2023年發(fā)現(xiàn)2018年購(gòu)買(mǎi)方10月份開(kāi)的專(zhuān)票11月份紅沖又重開(kāi)了,但是企業(yè)認(rèn)證抵扣的是10月份的專(zhuān)票,現(xiàn)在出現(xiàn)疑點(diǎn)了,企業(yè)要補(bǔ)交稅款和5年的滯納金嗎 您好,對(duì)的,這個(gè)是需要補(bǔ)的 那當(dāng)時(shí)2018年11月重開(kāi)的發(fā)票我們還能認(rèn)證嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我2023年4月份開(kāi)具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購(gòu)買(mǎi)方把當(dāng)時(shí)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷(xiāo)售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時(shí)4月份購(gòu)買(mǎi)方都沒(méi)有確認(rèn)入帳,那如果說(shuō)現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會(huì)有什么影響嗎???
老師想問(wèn)下我公司是個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售的大豆,今年一月份開(kāi)了專(zhuān)票30萬(wàn),免稅普票120萬(wàn),二月份開(kāi)了免稅普票80萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說(shuō)我們不能享受免稅政策,當(dāng)時(shí)申報(bào)的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開(kāi)票銷(xiāo)售額然后補(bǔ)交滯納金和稅款,我們當(dāng)時(shí)一二月份的進(jìn)項(xiàng)很充足,我想問(wèn)下在本月紅沖重開(kāi)發(fā)票可以不用補(bǔ)交稅金和滯納金嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2018年重開(kāi)的也可以抵扣是嗎,沒(méi)有過(guò)期嗎
2018年的重開(kāi)的 是現(xiàn)在重新開(kāi)具吧
不是的,是2018年重開(kāi)的,
2018年作廢,2018年重開(kāi),但是我認(rèn)證抵扣的是作廢發(fā)票,還抵扣成功了,現(xiàn)在查出來(lái),請(qǐng)問(wèn)還能認(rèn)證嗎,或者有其他辦法嗎
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào)):十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。應(yīng)自開(kāi)具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
過(guò)了360天了 不能抵扣
那現(xiàn)在還能紅沖,重開(kāi)嗎
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào))第一條、第八條規(guī)定,自2020年3月1日起,增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。 納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)通過(guò)本省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)上述扣稅憑證信息進(jìn)行用途確認(rèn)。
根據(jù)后來(lái)的最新規(guī)定 勾選平臺(tái)有 可以抵扣
那是2023年當(dāng)時(shí)期認(rèn)證呢,還是可以在2018年代替作廢發(fā)票認(rèn)證呢
當(dāng)然只能現(xiàn)在認(rèn)證了 2018已經(jīng)過(guò)了啊
好的,只能補(bǔ)水交滯納金了是嗎
是的 只能補(bǔ)稅 繳納滯納金