簡(jiǎn)易計(jì)稅是二級(jí)科目就可以的。
老師我想問(wèn)一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過(guò)未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
老師你好,我們是一般納稅人,適用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅。賬上收入處理借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)ˉ簡(jiǎn)易計(jì)稅。是這樣做嗎?月末簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)不
老師你好,公司是一般納稅人,報(bào)稅有6個(gè)月增值稅0申報(bào)?,F(xiàn)在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說(shuō)在簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為安裝費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)。我想咨詢下增值稅申報(bào)表是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢
老師你好,公司一直是0申報(bào),稅局要調(diào)整信用等級(jí)讓我們交點(diǎn)稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)簡(jiǎn)易計(jì)稅其實(shí)不是公司真實(shí)的業(yè)務(wù)。那計(jì)提做賬的話是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師你好,公司一直是0申報(bào),稅局要調(diào)整信用等級(jí)讓我們交點(diǎn)稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)簡(jiǎn)易計(jì)稅其實(shí)不是公司真實(shí)的業(yè)務(wù)。那計(jì)提做賬的話是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
借 營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的