1.試駕車購進時走固定資產(chǎn)科目:借:固定資產(chǎn)管理費用--車輛購置稅管理費用--車船稅管理費用--保險貸:銀行存款 2.每年對試駕車進行折舊處理。 3.兩年后售出試駕車:借:固定資產(chǎn)清理累計折舊貸:固定資產(chǎn)--試駕車 4.銷售舊車時發(fā)生費用:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款應交稅費--應交增值稅(未交稅金) 5.收到車款:借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 6.繳納增值稅:借:應交稅費--應交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款

張老師,4s店購入試駕車的分錄要怎么做。它是廠家先開了專票給我們,然后我們自己給自己開了機動車發(fā)票。
老師,我們是4S店,我們出售了自己的試駕車應該怎么處理?
老師,我們是4s店,廠家給的試駕車補貼怎么做賬務處理
老師,我們是4s店,試乘試駕車怎么做賬務處理
老師你好,我們是4s店,自己的試乘試駕車自費保養(yǎng)怎么做賬務處理
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務條文有規(guī)定嗎?
個人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個點哦。 房租就2500一個月, 1.開這個票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務不好,所以暫停業(yè)務,但是之前的發(fā)票未開,如果開了會增加營業(yè)額,但是沒有進項抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報漏申報了,現(xiàn)在已補申報,請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項時有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進項稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應該怎么更改
老師請問,假設2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報關,還可以在之后月份報關嗎?申報如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動合同的經(jīng)濟補償金計入會計科目?
老師,這樣固定資產(chǎn)清理的借貸不是不平了嗎?為什么不走營業(yè)外收入?沒看懂
固定資產(chǎn)清理賣出去的金額和你借方的金額一致嗎
老師,我打個比方,我現(xiàn)在試駕車當時入固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,銷售了9萬
按照老師的固定資產(chǎn)清理科目就不平了,我沒理解。我的理解是借:折舊2萬,固定資產(chǎn)清理8萬,貸:固定資產(chǎn)10萬。借:銀行9萬,貸:固定資產(chǎn)清理8萬,營業(yè)外收入0.88,銷項稅0.12。不知道這樣對不?跟老師的有啥區(qū)別?我理解固定資產(chǎn)清理是應該借貸平的
借固定資產(chǎn)清理8 借累計折舊2 貸固定資產(chǎn)10 借銀行9 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項9 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
咱兩的是一樣的吧
就是這樣做的哦 你的也是對的
老師第一次的沒出現(xiàn)營業(yè)外收入,為什么
因為你沒說有差額哦
老師你這回復,正常你也要給我寫差額在那邊怎么處理吧
一般沒有寫有差額那就是默認沒有差額哦
呵呵,老師,沒有差額基本不屬于正常
這種情況也有的哦 一般是快折舊完的時候