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老師,下午好。請教您一個問題,我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報表上的主營收入不一致,現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的,我想要調(diào)整,怎么辦法呢

2023-11-02 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-11-02 14:44

你去查一下原因,具體的哪里不一致,你得單獨(dú)看一下什么原因的,哪個申報表不對,去修改更正哪個。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:48

是增值稅報表與利潤表的主營業(yè)務(wù)不一致

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:49

你好,什么原因不一致?是哪一個少填寫了,還是哪一個多填寫了?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:49

不一致是個結(jié)果,你得找一下原因。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:50

我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:52

你好 二季度里面修改。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:52

是賬面多了,但是報表少了,我現(xiàn)在要把拿賬去與報表一致

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:52

不知道怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:53

電子數(shù)據(jù),我要查詢稅費(fèi)申報及繳,那里面有更正申報,作廢申報。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:54

我的意思就是說要在賬面上調(diào),把賬面上的數(shù)據(jù)跟報表上的調(diào)成一致

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:54

這個分錄這么做

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:56

你好,具體的哪一個業(yè)務(wù)做多了收入嘛,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你反結(jié)賬修改了它不就行了,刪除。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 14:58

主要是我出賬本了 先問問有其他解決辦法嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:59

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 15:02

你這個是賬面少了的情況下吧 這樣做吧 那賬面要是比報表上多了呢? 分錄咋做

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:03

同學(xué),這個是賬上做多了的紅沖。

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快賬用戶8582 追問 2023-11-02 15:05

那少了呢 咋搞 我可以直接調(diào)在第四個季度, 不一定說要放在當(dāng)期吧

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:06

少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了 借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:06

借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

頭像
快賬用戶8582 追問 2023-11-02 15:08

可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:08

我的意思是調(diào)整第二季度。

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你去查一下原因,具體的哪里不一致,你得單獨(dú)看一下什么原因的,哪個申報表不對,去修改更正哪個。
2023-11-02
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因?yàn)槟阗~務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
你好,這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好,需要的需要算進(jìn)去。
2024-01-12
您好,這個的話是要加上的,這個是需要的
2024-01-12
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