你去查一下原因,具體的哪里不一致,你得單獨(dú)看一下什么原因的,哪個申報表不對,去修改更正哪個。
你好 我這邊是工資科目用錯了兩個季度用的是生產(chǎn)成本 不能減少收入 想改成主營業(yè)務(wù)成本 可是現(xiàn)在第四季度好改 但是第三季度已經(jīng)申報過了 應(yīng)該怎么改科目 第三季度需要改嗎 請問分錄怎么做
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
老師,下午好。請教您一個問題,我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報表上的主營收入不一致,現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的,我想要調(diào)整,怎么辦法呢
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是增值稅報表與利潤表的主營業(yè)務(wù)不一致
你好,什么原因不一致?是哪一個少填寫了,還是哪一個多填寫了?
不一致是個結(jié)果,你得找一下原因。
我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢
你好 二季度里面修改。
是賬面多了,但是報表少了,我現(xiàn)在要把拿賬去與報表一致
不知道怎么調(diào)整
電子數(shù)據(jù),我要查詢稅費(fèi)申報及繳,那里面有更正申報,作廢申報。
我的意思就是說要在賬面上調(diào),把賬面上的數(shù)據(jù)跟報表上的調(diào)成一致
這個分錄這么做
你好,具體的哪一個業(yè)務(wù)做多了收入嘛,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你反結(jié)賬修改了它不就行了,刪除。
主要是我出賬本了 先問問有其他解決辦法嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)。
你這個是賬面少了的情況下吧 這樣做吧 那賬面要是比報表上多了呢? 分錄咋做
同學(xué),這個是賬上做多了的紅沖。
那少了呢 咋搞 我可以直接調(diào)在第四個季度, 不一定說要放在當(dāng)期吧
少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了 借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎
我的意思是調(diào)整第二季度。