你好,你是一般納稅人的嗎?待辦事項里面看一下有沒有。
老師,這個月登錄電子稅務(wù)局的界面和以前不一樣,我申報增值稅在哪里申報?。?/p>
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
老師,逾期未申報工資薪金一直零申報的,8月工資未申報我已經(jīng)補申報,現(xiàn)在進入電子稅務(wù)局界面違法處置提醒界面打不開
老師,我原來一直在自然人個稅里申報本公司的個稅,公司現(xiàn)在成立分公司,也需要我報稅,我下午有打電話咨詢稅務(wù)局,同個電腦是否可以,報兩個公司的個稅,我按稅務(wù)局的方法添加了新公司的名稱,成功添加了,但是我發(fā)現(xiàn)我原來申報的那家公司里面申報的明細打不開,這是怎么回事?
老師,我們是山東泰安地區(qū),分公司獨立核算,有自己電子稅務(wù)局,可以自己申報繳稅,我看分公司不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是我們電子稅務(wù)局自己可以每月申報,總公司是一般納稅人小微企業(yè),不能用優(yōu)惠我們?nèi)タ偣緢蠖悊?,可是電子稅?wù)局就是一樣的幾個申報表,因為分公司即將開大額發(fā)票,不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是電子稅務(wù)局有自己的申報報表,也可以自己選小微企業(yè)優(yōu)惠嗎,我看資料說不能使用這個優(yōu)惠,而且分公司所得稅匯算清繳自己默認(rèn)不能用小微企業(yè)優(yōu)惠怎么辦
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
不是一般納稅人,小規(guī)模納稅人。沒有任何提示,只有一個距離本月征期還有14天
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面,你看下哪些12月的你應(yīng)該這個月只收到一個工資個稅
這個是我打開的界面,沒有你說的企業(yè)信息
你直接搜稅種認(rèn)定
老師您看,,稅種認(rèn)定? ?提示沒有找到結(jié)果,請重新輸入
只搜認(rèn)定是以下的,或者是納稅人信息
找到稅種認(rèn)定了,然后呢。。
去看一下哪些是需要按月申報的,這個月就先報