你好,你是一般納稅人的嗎?待辦事項里面看一下有沒有。
老師,這個月登錄電子稅務(wù)局的界面和以前不一樣,我申報增值稅在哪里申報???
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
老師,逾期未申報工資薪金一直零申報的,8月工資未申報我已經(jīng)補申報,現(xiàn)在進(jìn)入電子稅務(wù)局界面違法處置提醒界面打不開
老師,我原來一直在自然人個稅里申報本公司的個稅,公司現(xiàn)在成立分公司,也需要我報稅,我下午有打電話咨詢稅務(wù)局,同個電腦是否可以,報兩個公司的個稅,我按稅務(wù)局的方法添加了新公司的名稱,成功添加了,但是我發(fā)現(xiàn)我原來申報的那家公司里面申報的明細(xì)打不開,這是怎么回事?
老師,我們是山東泰安地區(qū),分公司獨立核算,有自己電子稅務(wù)局,可以自己申報繳稅,我看分公司不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是我們電子稅務(wù)局自己可以每月申報,總公司是一般納稅人小微企業(yè),不能用優(yōu)惠我們?nèi)タ偣緢蠖悊?,可是電子稅?wù)局就是一樣的幾個申報表,因為分公司即將開大額發(fā)票,不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是電子稅務(wù)局有自己的申報報表,也可以自己選小微企業(yè)優(yōu)惠嗎,我看資料說不能使用這個優(yōu)惠,而且分公司所得稅匯算清繳自己默認(rèn)不能用小微企業(yè)優(yōu)惠怎么辦
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
不是一般納稅人,小規(guī)模納稅人。沒有任何提示,只有一個距離本月征期還有14天
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面,你看下哪些12月的你應(yīng)該這個月只收到一個工資個稅
這個是我打開的界面,沒有你說的企業(yè)信息
你直接搜稅種認(rèn)定
老師您看,,稅種認(rèn)定? ?提示沒有找到結(jié)果,請重新輸入
只搜認(rèn)定是以下的,或者是納稅人信息
找到稅種認(rèn)定了,然后呢。。
去看一下哪些是需要按月申報的,這個月就先報