制造費(fèi)用期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,可以采取以下方法: ● 數(shù)字填錯(cuò)。把總賬科目與表格進(jìn)行核對(duì)會(huì)發(fā)現(xiàn)問題所在。 ● 賬表沒問題。檢查總賬是否平衡了,若不平衡,便逐步核對(duì),從新結(jié)算一次余額。 ● 要注意相關(guān)科目余額是在借方還是在貸方,而且相關(guān)科目是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 ● 查找記賬憑證,檢查是否編制錯(cuò)誤或者尚未過賬。 ● 根據(jù)公式資產(chǎn)總額=負(fù)債總額%2B所有者權(quán)益總額,逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置。

我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計(jì)入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
老師,我的制造費(fèi)用年末有余額,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是缺了制造費(fèi)用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
制造費(fèi)用期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
制造費(fèi)用期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦 新工廠還沒有生產(chǎn)出來產(chǎn)品
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝

