您好,這個(gè)是需要的,需要這樣
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬(wàn)元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬(wàn)元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購(gòu)方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬(wàn)元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬(wàn)元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來(lái)購(gòu)入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購(gòu)成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說(shuō)明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買(mǎi)回來(lái)之后,自己再買(mǎi)瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買(mǎi)進(jìn)來(lái)的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,您好,在實(shí)際工作過(guò)程中,我有遇到,比如說(shuō),我們公司今天買(mǎi)個(gè)對(duì)講機(jī)沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了張收據(jù),明天買(mǎi)個(gè)復(fù)印紙,買(mǎi)個(gè)文件夾,吃個(gè)飯,付一個(gè)拖車(chē)運(yùn)費(fèi),買(mǎi)個(gè)菜,都是個(gè)人或者金額太小都沒(méi)有開(kāi)票,有個(gè)收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說(shuō)有個(gè)8000元吧,我們公司有個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶嗎,就讓那個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票開(kāi)了張運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,這樣所有的雜七雜八的沒(méi)票的單子放在一起來(lái)隨意湊個(gè)發(fā)票可以的嗎
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買(mǎi)賣(mài)發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開(kāi)給別人公司比如哈開(kāi)10萬(wàn)給對(duì)方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開(kāi)10萬(wàn),退3萬(wàn)給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體怎么操作的呢?開(kāi)票我懂,但是這個(gè)票開(kāi)了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對(duì)方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽(tīng)聽(tīng)老師簡(jiǎn)單粗暴的解答
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請(qǐng)老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個(gè)人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 按照個(gè)人所得稅法第九條、個(gè)人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國(guó)境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報(bào). 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,而且次年3月已對(duì)個(gè)稅做了綜合匯算。有人說(shuō)不對(duì),只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開(kāi)票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對(duì)?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
代扣代繳的個(gè)人所得稅在哪個(gè)系統(tǒng)里面操作?還是跟員工的一樣,要找拿對(duì)方的身份證電話號(hào)碼,錄入信息嗎?具體怎么操作?系統(tǒng)是不是一樣的?
就是說(shuō)和錄入系統(tǒng)是一樣的,就是說(shuō),有他的個(gè)人信息,然后填寫(xiě)就行