個人的車不能抵扣的。單位的車或者單位租賃的可以。
你好,老師想問下不是公司的車輛取得的通行費電子發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
老師好,公司銷售軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策。軟件產(chǎn)品成本多為人工成本及員工差旅費,進項很少。公司有兩輛汽車,一輛專用于軟件實施及聯(lián)系業(yè)務(wù),另一輛僅用于財務(wù)行政人員使用,明確用于行政人員使用的車輛進項稅是否可以不參與軟件進項稅的計算抵扣?
老師好,關(guān)于員工報銷的通行費發(fā)票是不是也可以計算抵扣進項稅呀?不是公司車輛是員工個人車輛。
老師好,請問員工開的高速車輛通行費發(fā)票,購買方是車牌號,車子不是公司的,可以報銷入賬嗎?
老師您好,公司租賃車輛用于員工通勤上下班,請問該租車費的增值稅進項是否可以抵扣,開的專票
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
但是員工報銷的可以入賬是不是,只是不能抵扣? 如果和員工簽租賃合同那就可以抵扣了?
是的可以報銷,要是有租賃合同也可以抵扣,要開單位名稱了。
高速公路按3個點,橋閘的按5個點這樣計算抵扣是不?填在增值稅表的哪里呀?
填寫在增值稅表2的其他里。
有的會計讓我也填一下35行,這是啥意思?
第35行是什么?方便截圖看一下嗎?
能看發(fā)的圖片 嗎?
說要填8b和35行兩個
在勾選平臺勾選的那個電子的通行發(fā)票,填寫在35號是對的。他也會帶到其他那一行里面的。
抵扣勾選的時候并不會跳出通行費發(fā)票???
電子通行費的發(fā)票需要在勾選平臺勾選,所以他也會在第35行里統(tǒng)計出來的。
勾選平臺選擇了通行費發(fā)票,但是實際勾選時候不跳出通行費發(fā)票無法勾選呀
那你查詢一下你要勾選的這個發(fā)票狀態(tài)正常不?
都是選擇正常的發(fā)票呢
那看一下這個發(fā)票所屬期對不對?
正常展示想勾選哪個發(fā)票,咱就先選上所屬期,然后就把需要勾選抵扣的勾選上,然后就是統(tǒng)計確認就這個流程。
要是發(fā)票的信息填寫有錯誤,勾選平臺也不出來。
通行費發(fā)票開具時間都是10月的,選擇的日期還往前推了,都找不到這些通行費發(fā)票,這些通行費發(fā)票開的都是增值稅票
發(fā)票在電子稅務(wù)局后臺都有顯示,就是勾選的時候都沒有通行費發(fā)票
你在勾選平臺查詢一下,看能查到這個發(fā)票不?
發(fā)票信息有錯誤的,在勾選平臺上就不能顯示。
發(fā)票是沒錯的,票面信息都是正確的,只是只有稅號和公司名稱
這個銀行信息這個也要填寫齊全的。我估計你是這個原因沒帶出來?;蛘吣阍偻硪稽c時間看看吧。 頭段時間有一個同學(xué)銀行信息填寫的不對,就沒有帶出來。