國外簽證費,手寫收據(jù),有紅章,可以入賬并稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》規(guī)定,納稅人發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關的合理的差旅費、會議費、董事會費等,主管稅務機關要求提供證明資料的,應能夠提供證明其真實性的合法憑證,否則,不得在稅前扣除
請問支付國外的費用應該拿什么入賬呢,是否可以稅前扣除
老師您好,請問美國的收據(jù)可以入賬嗎?或者美國哪種憑證可以入賬稅前扣除
請問,前幾年的應收款收不回來的,沒有做壞賬準備,可以做壞賬,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失 這個需要配套什么證據(jù)么,稅前可以扣除么?
請問國外簽證費,手寫收據(jù),有紅章,可以入賬,并稅前扣除么?
老師好,請教一下:業(yè)務員在外國出差消費沒有發(fā)票,請問可以用什么票據(jù)作為稅前扣除的依據(jù)呢?比如在外國租房只有合同,支付轉(zhuǎn)賬截圖,沒有其他了
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師