是的,就是按你的思路做就是
老師你好 稅局今天打電話說讓我做2020年12月的進項稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進項稅額抵扣。需要去稅局做更正申報,請問做進項稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報還需要更正其他報表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
老師好,2019年 39號文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。 (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 財稅〔2016〕36號文中的 現(xiàn)代服務(wù)中包含商務(wù)輔助服務(wù),商務(wù)輔助服務(wù)包含物業(yè)管理。 請問老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進項稅加計抵減的政策嗎?謝謝!
老師好,2023年生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,進項稅加計抵扣由去年的10%和15%變成5%和10%。我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報,請問在哪里填這個基本信息?(005表抵減額那一欄是灰色的,不能填寫)。謝謝!
2023年加計抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額;允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額。 ?????? ??????請您對照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對應(yīng)優(yōu)惠政策。同時,我們提醒您注意以下事項: ?????? 1.上述公告所稱的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè),是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下簡稱“四項服務(wù)”)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
您好,老師,想問一下,我公司符合加計遞減政策,于2023.6月提交了加計遞減政策5%的聲明,該正常2023年一整年適用,那我2023.3月份進項稅額38095.2元,產(chǎn)生加計遞減稅額1904.76元,在3月份及6月份時候未填寫,那我這個月怎么申報
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
好的,謝謝老師,另外我9月退回因填報加計抵減而退回2022年和2023年的增值稅、附加稅,請問我這個是一起計入到10月營業(yè)外收入中去還是要分開
是的,計入營業(yè)外收入就是
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。