同學(xué)您好,這種情況是銷(xiāo)售折讓?zhuān)苯記_減收入
因?yàn)楫a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,我單位要承擔(dān)一筆賠償款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具賠償款的發(fā)票給我們,要我們開(kāi)一個(gè)收據(jù)來(lái)減少往來(lái)款,我借方做銷(xiāo)售費(fèi)用也不合理吧,自己?jiǎn)挝婚_(kāi)的收據(jù),正確應(yīng)該怎么做
老師30萬(wàn)應(yīng)收賬款,對(duì)方說(shuō)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)他們損失,經(jīng)雙方協(xié)商我們同意賠償客戶(hù)5萬(wàn)元。現(xiàn)在是有2種方法1是直接從應(yīng)收賬款里扣掉打錢(qián)給我們,2是收歸收付歸付,他們?nèi)~付清,另外開(kāi)票給我們賠償款,我們付賠償款。請(qǐng)問(wèn)我這邊分別怎么做賬?
老師,我們是經(jīng)銷(xiāo)商,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題 ,我們要賠款25000給我客戶(hù) 的 客戶(hù),我可以用公戶(hù)直接打 款給 對(duì)方嗎?然后廠家再以貨物的形式再補(bǔ)償我們。分錄怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問(wèn)題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問(wèn)題我們賠償給客戶(hù)的賠償款又如何分錄呢(我們采購(gòu)A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題我們的客戶(hù)要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)問(wèn)題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個(gè)方面應(yīng)該如何對(duì)應(yīng)分錄呢)
老師,向您咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們公司是理貨公司,給客戶(hù)理貨的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在我們要賠償客戶(hù)損失有15萬(wàn)元,直接對(duì)公打給客戶(hù)賬戶(hù),問(wèn)下需要走什么手續(xù),我們公司是三方股東出資成立的。
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢(xún)下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶(hù),假設(shè)成交后收入合同額500萬(wàn),給中介傭金20萬(wàn),但是累計(jì)到年,所有新客戶(hù)簽約傭金可能有200萬(wàn),但是經(jīng)過(guò)比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬(wàn),按照收入5%,只能確認(rèn)50萬(wàn)的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒(méi)有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開(kāi)業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開(kāi)了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
供應(yīng)商只會(huì)是原材料,對(duì)我們來(lái)說(shuō)不是收入。
前期對(duì)方票已開(kāi),已形成應(yīng)付賬款?現(xiàn)在是讓對(duì)方紅沖呢?還是直接應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?
這樣情況紅沖就可以